副標題 |
內部控制師培訓 |
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主辦單位 |
巔峰培訓網會員機構 |
學員對象 |
企業的總經理、內控總監、運營總監、監察/審計/財務/人力資源/質量安全負責人; |
授課時間 |
2010年3月1號-27號 (循環舉辦) &
搜索類似課程 |
授課顧問 |
張老師 |
授課地點 |
北京 &
搜索北京 |
每班人數 |
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報價 |
7500
. 在線預定報名,一周內繳費者 可享團體優惠價\
或返現! |
課程目的 |
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課程大綱:
課程一:內部控制入門培訓
課程二:內部控制理論與實務發展綜述
課程三:評估業務系統內部控制的有效性
課程四:建立支持內部控制的環境
課程五:識別、衡量和管理風險
課程六:風險評估
課程七:《薩•奧法案》對組織的影響
課程八:理解和檢查公司治理實務
課程九:應用COSO框架評估內部控制的適當性
課程十:考前總復習
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課程內容 |
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課程大綱:
課程一:內部控制入門培訓
.介紹內部控制基本原理、定義、框架和持續改進流程;
.如何建立和評估控制措施的適當性;
.分析流程管理的關鍵要素和建立內部控制的層級制度。
課程二:內部控制理論與實務發展綜述
.介紹內部控制法規出臺的國際背景,理論與實務的發展概況;
.COSO兩個框架及其要素比較;
.以及如何建立有效的控制環境。
課程三:評估業務系統內部控制的有效性
.介紹業務系統的控制目標、控制措施和評估模型;
.如何確定業務系統內部控制的適當性和有效性;
.提供評估示例和指南。
課程四:建立支持內部控制的環境
.介紹建立環境控制的流程;
.定義環境控制、系統控制和交易處理控制的最普遍類型;
.界定建立、監控和評價控制的方法與程序。
課程五:識別、衡量和管理風險
.定義業務系統控制的目標;
.識別業務系統風險和評估風險重要程度的方法;
.使用威脅點矩陣識別潛在的控制缺陷;
.提供評估示例和工具。
課程六:風險評估
.介紹風險詞匯的定義和概念;
.評估人員如何識別與衡量風險以及進行風險控制評估的方法、工作底稿與核查清單;
.確認業務系統中最普遍的風險。
課程七:《薩•奧法案》對組織的影響
.介紹評估要素中涉及的《薩•奧法案》的要求;
.建立合規性評估方案;
.提供七級確認要素的評估方案示例。
課程八:理解和檢查公司治理實務
.介紹公司治理的定義、評估要素、公司治理模型;改進公司治理流程;
.提供公司治理“最佳實務”示例和指南。
課程九:應用COSO框架評估內部控制的適當性
.介紹建立評估方案的目標;
.用文檔記錄控制狀況;
.評估方案的適用標準、指南和工作底稿;
.如何為組織定制評估方案“框架”。
課程十:考前總復習
通過考前總復習,增強報考者對內部控制通用知識與技能體系的整體理解,對知識的難點和重點進行復習總結,進行模擬考試,做好應考準備。
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備注 |
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國際注冊內部控制師資格認證簡介
國際內部控制協會(Internal Control Institute,英文縮寫ICI )是2002年美國《薩班斯-奧克斯利法案》 (“Sarbanes-0xley Act”, SOX簡稱《薩•奧法案》出臺后成立的專門致力于內部控制與公司治理的教育組織和智囊機構。ICI開發完成了企業現實環境中實施內部控制所需的實務指南和評估方法,是全球唯一能夠提供內部控制和公司治理領域量化評估工具的組織(http://www.internalcontrolinstitute.org)。
國際注冊內部控制師資格認證項目是ICI在全球范圍推廣的職業人才教育項目。該資格認證項目建立了全球內部控制職業人士最基本的資格標準,并提出職業勝任能力持續改進的要求。它正式承認資格證書持有者具有內部控制通用知識與技能體系(CBOK ) 中所闡述的學科知識與技能的勝任能力。具備這種勝任能力使國際注冊內部控制師為協助組織設計、執行和評估內部控制系統,以及協助管理部門設置控制流程和風險評估做好了各種準備。
目前,ICI 的國際注冊內部控制師資格證書分為兩個等級:A 級: 高級國際注冊內部控制師(Certified Internal Control Professional, 英文縮寫 CICP);B 級:國際注冊內部控制師(Certified Internal Control Specialist, 英文縮寫 CICS)。
證書背景
2008年6月,我國財政部、審計署、證監會、銀監會和保監會五部委聯合印發了《企業內部控制基本規范》(財會[2008]7號)。這是我國第一部加強和完善企業內部控制系統,提高企業經營管理水平和風險防范能力,促進企業可持續發展,維護社會主義市場經濟秩序和社會公眾利益的重要法規文件。根據《企業內部控制基本規范》的執行要求,自2009年7月1日起在上市公司范圍內施行,鼓勵非上市的大中型企業執行。
ICI 提供的國際注冊內部控制師資格證書是國際公認的職業資格證書,在我國的職業資格職稱系列內尚屬空白。通過資格認證培訓與考試,有利于培養與國際標準接軌的注冊內部控制師。這些創新型人才將滿足企業內部控制制度設計與執行、建立流程管理信息系統、開展內部控制有效性自我評估以及外部審計的人才需求。
證書價值
CICS/CICP資格證書將成為國際內部控制職業團體和工商界人士認可內控專家職業勝任能力的重要憑證。而這種職業勝任能力可以有效地為管理層提供服務,使內控專家得到快速的職務晉升和更廣泛的認同。此外,復合型內控專家的工作也將得到董事會、審計委員會和監事會的高度重視,成為企業最高決策層和監督機構的重要信息來源。同時,也能幫助個人獲得更好的職業發展機會,拓寬就業渠道。
申報CICS資格考試條件
1、具有四年制院校會計、商業管理、工業工程專業的學士學位或同等學歷,具有三年以上內部控制設計或內部控制評估經驗。
2、或,公認院校的會計、商務管理、工業工程專業的碩士學位或同等學歷,具有二年以上內部控制實際工作經驗。
3、或,六年內部控制的工作經驗。
4、有學歷暫時還沒有工作經驗的報考者可以先申請考試,通過考試后,達到必需的工作經歷再授予職業資格證書。
5、至少掌握 ICI內部控制通用知識與技能體系(CBOK)中的六門技能
講師簡介:
張玉:國際注冊內部審計師、中國大陸首位高級國際注冊內部控制師。
1982年1月畢業于華南師范大學外語系英語專業,獲文學士學位;1987年7月畢業于中央財政金融學院財政系,西方財政專業,獲經濟學碩士學位,畢業后留校擔任財政系外國財政教研室主任。1988年至2007年在審計署工作,歷任審計署科研所副處長;外事司國際組織處處長;外交外事審計局局長助理、副局級審計員;中國內部審計協會副秘書長;曾任國際內部審計師協會(IIA)理事會理事及國際關系委員會委員。現任中經安信息科技(北京)有限公司總經理、IIA溝通咨詢委員會委員、國際內部控制協會中國總部首席代表。
先后在報刊雜志上發表論文90多篇,出版著作和譯著5本。代表性譯著為《美加兩國查處舞弊技巧與案例》、《如何遵循SOX404條款——評估內部控制的效果》 《國際注冊內部控制師通用知識與技能指南》;代表性文章為:《零基預算法的內容、特點及其在我國的可行性研究》、《國家預算管理制度比較研究》、《誠信經濟呼喚舞弊審計》、《信譽局的威力》、《美國社會的紅、黃、黑三道》、《美國績效審計準則的發展歷程》、《看美國如何打造“企業良心”》、《誰做“給貓掛鈴鐺的老鼠”?》、《后安然時代國際內部審計發展趨勢綜述》、《中國CFO趕考“薩-奧”》、《中國企業應對“薩-奧法案”挑戰方略》、《2004-2006年國際內部審計師協會活動綜述》、《如何破解就業堅冰》、《IIA歷史上永遠銘記的三個人》、《中外內部控制與風險管理理論語實務比較》等。
近幾年來,曾多次接受邀請,為國資委、國家科委、中國人民大學、上海交通大學、中央財經大學、中國農業銀行、中航油、五礦、北汽、亞新科、京城機電、北京燃氣、青島啤酒、中國審計教育網、中華會計網校等政府部門、院校和大型國企業講授內部控制、風險管理、公司治理、舞弊審計和內部審計等方面的專題講座。
麻蔚冰:中國注冊會計師(CICPA)、中國首批高級國際注冊內部控制師(CICP)、國際內部審計師協會(IIA)會員
1982年本科畢業于交通部西安公路學院財務管理專業,獲學士學位;1982年至1999年,分別在中國公路橋梁工程公司、保利大廈有限公司、保興實業公司以及德爾福沙基諾中國合資公司擔任會計、財務經理、總會計師、財務總監、常務董事等職務;1999至今,擔任亞新科集團內控部總監和下屬企業監事。麻蔚冰先生自工作以來,始終在海外工程建設、國際貿易、酒店管理、制造業等多個行業一線從事具體管理工作;自1996年在中外合資企業首次開始從事內控管理工作,至今已經13年,特別是在亞新科專業從事企業內控體系建設的10年中,積極探索、創新和總結內控管理實踐經驗并長期與學術界、大專院校、行業協會保持學術合作,先后在行業雜志上發表了20多篇內控方面的專業論文;
2001年與清華大學于教授合作撰寫了《企業內控管理操作手冊》并與中國財經出版社合作開發了企業內控管理叢書系列; 2005年建議中國首席財務官雜志社開設了企業內控管理板塊;在2001年的首屆中國企業內控高層研討會上最早提出了企業內部控制管理行業化和職業化的建議;2008年在最初獲悉國際注冊內控師協會信息后,全力支持在中國推廣企業內部控制師培訓事宜;
作為中國大陸第一期國際注冊內控師培訓班的特邀講師,麻蔚冰先生為出版《國際注冊內部控制師用用知識與技能指南》提出了具體的意見和建議;為探索和促進中國企業內部控制職業化建設投入了大量的時間和精力;
長期以來,麻蔚冰先生在中國的許多著名企業管理咨詢機構和培訓單位向來自各界的企業管理人員介紹了內控管理方面的實踐經驗;2001年和普華永道會計師事務所(PWC)共同組織了企業內控管理論壇;自2003年以來,他連續6次參加了國際內部審計。
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