副標題 |
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主辦單位 |
巔峰培訓會員單位 |
學員對象 |
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授課時間 |
2005年3月19-20日 、常年舉辦,歡迎索取最新安排 |
授課顧問 |
余老師 |
授課地點 |
廣州 搜索廣州課程
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每班人數 |
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報價 |
2380/人 |
課程目的 |
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◆與中國最著名的納稅籌劃專家面對面交流
◆研討稅制改革后的避稅籌劃新思路
◆通曉成功避稅的基本要求及相應策略
◆通曉各稅種避稅籌劃的操作方法
◆全面提升避稅籌劃的技巧
◆了解合理避稅空間與各稅種避稅方法
◆降低企業稅務成本,提高企業競爭力,提高企業盈利能力 |
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課程內容 |
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第一部分 企業為什么要進行合理避稅?
●避稅籌劃相關知識
●避稅籌劃的特征
●在最新稅法規定下的避稅原則
●避稅籌劃的給企業帶來的好處及體現
●當前避稅的重點技巧及新思路
第二部分 2004年納稅清算的做法
最新國稅的規定及做法
●對中介機構出具查賬報告的工作要求
●中介機構審查和重點關注的事項
最新地稅的規定及做法
●匯算清繳的范圍和期限
●匯算清繳的工作要求和步驟
第三部分 稅務稽查與應對技巧
●稅務機關實施稅務稽查的工作原則
●稅務機關實施稽查的權限
●稅務機關對稅務稽查案件如何管轄
●稅務機關如何確定稅務稽查對象
●稅務機關如何對企業實施稅務稽查
●稅務機關對稅務稽查案件如何審理
●稅務機關對稅務稽查案件如何做出決定并執行
第四部分 避稅籌劃的技術
●價格轉移避稅方法
●地區投資避稅的方法
●存貨計價的避稅方法
●折舊計提的避稅方法
●資產租賃的避稅方法
●出口退稅的避稅方法
第五部分 國內避稅方法
●企業設立避稅籌劃方法
●企業分立避稅籌劃方法
●企業投資避稅方法
●固定資產投資避稅方法
●企業進貨避稅方法
●企業并購避稅方法
第六部分 主要稅種的避稅技巧與案例分析
1. 增值稅的納稅法規
增值稅避稅籌劃案例
●身份認定避稅案例
●身份選擇的技巧
●進項稅額轉出技巧
●出售資產避稅案例
●創造條件避稅案例
●企業分立避稅案例
2. 消費稅的納稅法規
消費稅的避稅籌劃案例
●關聯企業轉移定價的籌劃案例
●包裝物的籌劃案例
●委托加工的籌劃案例
●連續生產的籌劃案例
3. 營業稅的納稅規定
營業稅避稅籌劃案例
●兼營和混合銷售的籌劃案例
●建筑工程承包的避稅案例
●合作建房的避稅案例
●分解營業額的避稅案例
4. 內資企業所得稅納稅規定
內資企業所得稅稅避稅案例
●資產評估增值避稅案例
●壞帳損失避稅案例
●虧損彌補籌劃案例
●外幣業務籌劃案例
●預繳所得稅籌劃案例
●所得稅減免籌劃案例
5. 外資企業納稅有關政策規定
外資企業所得稅避稅籌劃案例
●再投資退稅避稅案例
●所得來源地認定的避稅做法
●源泉扣繳預繳稅的避稅策略
●會計核算的避稅策略
●獨立企業原則的避稅策略
●二免三減半避稅策略
6. 個人所得稅的納稅規定
個人所得稅避稅籌劃案例
●個人身份認定的避稅籌劃案例
●分次申報的避稅案例
●扣除境外所得的避稅案例
●工資化福利的避稅案例
●勞務報酬化工資的避稅案例
●工資化勞務報酬的避稅案例
7. 關稅的有關政策規定
關稅籌劃案例
●利用關稅優惠政策籌劃案例
●進口貨物完稅價格避稅案例
●出口貨物完稅價格的避稅案例
●進口商品增值稅的避稅案例
●進口商品消費稅的避稅案例
●利用保稅制度的避稅案例
第七部分 附錄專題案例分析與討論
●運費降低稅負的專題案例
●擴大生產規模的避稅籌劃專題案例
●讓利促銷的避稅籌劃專題案例
第八部分 現場答疑(解決學員日常工作的
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備注 |
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提交時間 |
2005/1/31 9:44:15
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聯系方法 |
O1O-8243115O |
E_mail |
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